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用友t3固定资产反结账怎么操作(用友t3固定资产反结账)

发布时间:2023-07-04 09:40:14来源:

导读 大家好,小体来为大家解答以上问题。用友t3固定资产反结账怎么操作,用友t3固定资产反结账这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、

大家好,小体来为大家解答以上问题。用友t3固定资产反结账怎么操作,用友t3固定资产反结账这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、反结账指已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要修改凭证或删除凭证,需要去进行反结账,反记账等操作,反结账的操作流程是:

2、进入用友软件打开总账系统模块,依次点击总账一一期末一一结账。

3、在弹出的窗口中取消结账的最后一个结账月份,输入主管的口令即可。

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